目录
第一部分 岳阳市环境保护局岳阳经济开发区分局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市环境保护局岳阳经济开发区分局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规,拟订全区环境保护制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全区环境功能区划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,组织实施环境友好型社会建设目标,参与制定全区主体功能区规划。
(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件,负责全区重大突发环境事件的应急、预警工作,协调县市区环境污染纠纷,组织和协调市内长江流域、洞庭湖流域等重点区域污染防治工作。
(3)承担落实全区减排目标的责任。组织实施全区主要污染排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
(4)负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全区循环经济与环保产业发展。
(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的任务。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按国家和省里规定审核审批全区重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
(6)负责全区环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,负责污染源的限期治理工作,负责危险废物经营许可证的审核监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全区城镇和农村的环境综合整治工作。
(二)机构设置
我局共有在职人数20人;核定参公事业编制14名,借调3人,临聘人员3人。局内设环境监察大队以及办公室、财务股、管理股等股室。
二、部门预算单位构成
我局为一级预算单位无下机二级机构
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入全部属于财政经费拨款,支出包括保障单位基本运行的经费,还包括环境监测监控能力建设和环境监测、监察运行经费及污染防治攻坚治理等项目经费。
(一)收入预算
2019年年初预算数521.82万元,其中:一般公共预算拨款521.82万元。一般公共预算拨款较去年减少了72.32万元。减少的原因是黄标车淘汰补贴工作结束不再纳入预算。
(二)支出预算
2019年年初预算数521.82万元,其中:节能环保支出521.82万元。较去年减少了72.32万元。减少的主要原因是临聘人员减少1人,黄标车淘汰工作结束,这项补贴取消,另增加了大气污染防治及生态环境大数据工程建设项目等工作任务。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入521.82万元,其中:节能环保支出521.82万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出
2019年年初预算数为108.82万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出
2019年年初预算数为413万元,其中:1、水体治理262万元,主要用于辖区黑臭水体治理、污染减排绩效考核经费等方面。2、其他环境监测与监察支出、大气等运行经费151万元,主要用于农村环境综合整治工作经费、节能减排、科研及环保宣传教肓、环保督查、环境执法与监察、降低污染物排放等方面。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.42万元,比2018年减少16.4万元,降低33%。主要原因是临聘人员减少1人,人员公用经费标准下降。
(二)“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数7万元,其中,公务接待费4万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元)。比2017年减少1万元,降低12.5%,主要原因是严格按省市政府要求控制三公经费。且公车运行费从人员公用经费中列支,没有单独纳入预算。
(三)政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额65 万元,其中服务类65 万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,本单位有一辆环境监察执法用车,该车为途观普通配置吉普,2015年由省厅调拨,价值19万元;无单价50万元以上通用设备;无单价100万元以上通用设备。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门项目支出绩效目标为413万元,其中:1、环境监察、监测等运行经费151万元,主要用于自动空气及水质监测站运行、节能减排、科研及环保宣传教肓、环保督查、环境执法与监察、降低污染物排放等方面。3、污染防治攻坚治理专项经费262万元,主要用于污染源治理,环境污染综合整治,水、土、气污染防治攻坚治理工程建设等方面。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 ××单位201X年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表