一、部门职责及机构设置情况
岳阳经济技术开发区教育文体工作局主要负责教育教学管理,文化体育管理。内设12个科室,下设6个幼儿园、27所学校和4个中心学校。现有人数1477人,其中教文局内设科室在职全额编制33人,临聘2人;其他下设单位在职全额编制819人,退休361人;公益性岗位及临聘等262人。
二、部门决算情况
(一)年度收支决算情况
2016年收入合计16206.53万元,其中:公共财政拨款16206.53万元。本年支出合计16206.53万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况
2016年公共预算财政拨款支出16206.53万元,其中①基本支出8982万元,较上年增加2215万元,增长33 %。因我区学校2016年教师和临聘人员略有增加且工资套改所以本年度基本支出增加较大。基本支出系保障我局和学校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;②项目支出7224元,较上年减少1215万元,减少10%。项目支出系我局安排拨付到各校的专项和基本建设支出。主要用于学校的学生困难补助、校车运行及座位补贴、学校化债、学校土地权属办证、学校厨房设备购置、学校绿化维护、学校公用经费、北港小学和珍珠山中学新建、校舍建设及维修、全详见《公共预算财政拨款支出决算表》。
(三)年度“三公”经费决算情况
2016年“三公”经费支出合计50.1万元,比预算减少 79.75万元,降低61%。分项为:公务接待费支出45.6万元(38个单位年平均1.2万元),比预算减少51.79万元,降低53%,支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,比预算减少27.96万元,降低87%。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。
(四)年度教文系统运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出8982万元,其中:人员经费7105万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费1877万元,其中办公费551万元、印刷费52万元、水电费124万元、差旅费7.3万元,会议费38.8万元等,保证了各校的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
2016年我局围绕教育、文化中心工作,局机关严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。