一、基本情况
党群工作部主要负责全区党群组织建设和干部队伍建设、机构编制、劳动工资、教育培训、统一战线、离退休人员管理等;承担管理权限内的干部任免、考核工作;内设10个科室,下设人力资源服务中心。现有人数27人,其中:在职全额编制25人,临聘2人。
二、预算安排情况
预算总收入575.92万元,其中:经费拨款575.92万元。
预算总支出575.92万元,其中:基本支出265.08万元(工资福利支出173.6万元、一般商品和服务支出72.84万元、对个人和家庭的补助支出18.64万元);项目支出310.84万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费310.4万元,主要项目(专项审批):1.2016年换届选举经费15万元;2.“三支一扶”配套经费8万元;3.人事档案室建设经费16.6万元;4.干部自学经费10万元;5.“两学一做”党建经费100万。
单位:万元(保留两位小数)
收支预算总表
| 收 入 |
支 出 |
||||
| 项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
| 一、一般预算拨款 |
575.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
265.08 |
| 1.经费拔款 |
575.92 |
二、公共安全支出 |
|
1.工资福利支出 |
173.60 |
| 2.纳入预算管理的非税收入拨款 |
|
三、教育支出 |
|
2.一般商品和服务支出 |
72.84 |
| (1)专项收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
18.64 |
| (2)行政事业性收费收入 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
二、项目支出 |
|
| (3)罚没收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
|
1.专项商品和服务支出 |
310.84 |
| (4)国有资本经营收入 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
2.对企事业单位的补贴 |
|
| (5)国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
3.债务利息支出 |
|
| (6)其他收入 |
|
九、城乡社区支出 |
|
4.基本建设支出 |
|
| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 |
|
十、农林水支出 |
|
5.其他资本性支出 |
|
| 三、政府性基金拔款 |
|
十一、交通运输支出 |
|
6.其他支出 |
|
| 四、事业单位经营收入 |
|
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|
其中:上年结转项目支出 |
|
| 五、上级补助收入 |
|
十三、商业服务业等支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
| 六、附属单位缴款 |
|
十四、金融支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
| 七、其他收入 |
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
五、上缴上级支出 |
|
| 八、上年结余 |
|
十六、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、其他支出 |
|
|
|
| 收入总计 |
575.92 |
支出总计 |
|
支出总计 |
575.92 |
经费拨款支出预算表
| 功能科目 |
单位名称 (功能科目) |
总计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
|||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资 福利 支出 |
一般商 品和服 务支出 |
对个人 和家庭 的补助 |
合计 |
专项商 品和服 务支出 |
对企事 业单位 的补贴 |
债务 利息 支出 |
基本 建设 支出 |
其他 资本性 支出 |
其他 支出 |
||
| ** |
** |
** |
岳阳开发区党群工作部 |
575.92 |
265.08 |
173.6 |
72.84 |
18.64 |
310.84 |
310.84 |
|
|
|
|
|
2016年“三公”经费预算公开表
| 序号 |
单 位 |
2016年 |
|||
| 合计 |
其 中 |
||||
| 公务接待费 |
公务用车运行维护费 (半年) |
因公出国(境)费 |
|||
| 1 |
党群工作部 |
7.60 |
6.35 |
1.25 |
0.00 |