2014年度宣传统战办公室部门决算收入支出表、预算支出表
来源:本站原创   日期:2015-11-13
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2014年度宣传统战办公室部门决算收入支出表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次       决算数 项目(按支出性质及经济分类) 行次 决算数
      小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   2 栏次         6 7 8 栏    次   12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 4,047,514.16 一、一般公共服务支出 31       3,091,514.16 3,091,514.16 0.00 一、基本支出 54 649,738.00 649,738.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32       0.00 0.00 0.00       人员经费 55 202,556.00 202,556.00 0.00
  3   三、国防支出 33       0.00 0.00 0.00       日常公用经费 56 447,182.00 447,182.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34       0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 3,397,776.16 3,397,776.16 0.00
  5   五、教育支出 35       0.00 0.00 0.00       基本建设类项目 58 3,397,776.16 3,397,776.16 0.00
  6   六、科学技术支出 36       0.00 0.00 0.00       行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37       0.00 0.00 0.00   60      
  8   八、社会保障和就业支出 38       16,000.00 16,000.00 0.00   61      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39       0.00 0.00 0.00   62      
  10   十、节能环保支出 40       0.00 0.00 0.00   63      
  11   十一、城乡社区支出 41       900,000.00 900,000.00 0.00 支出经济分类 64
  12   十二、农林水支出 42       0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 129,904.00 129,904.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43       0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 320,202.00 320,202.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44       0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 72,652.00 72,652.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45       0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 89,320.00 89,320.00 0.00
  16   十六、金融支出 46       0.00 0.00 0.00     赠与 69 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47       0.00 0.00 0.00     债务利息支出 70 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48       0.00 0.00 0.00     基本建设支出 71 3,397,776.16 3,397,776.16 0.00
  19   十九、住房保障支出 49       0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 72 37,660.00 37,660.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50       0.00 0.00 0.00     贷款转贷及产权参股 73 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51       0.00 0.00 0.00     其他支出 74 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52       40,000.00 40,000.00 0.00   75      
  23     53               76      
本年收入合计 24 4,047,514.16 本年支出合计 77 4,047,514.16 4,047,514.16 0.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00                     年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00
一、公共预算财政拨款 27 0.00                         基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00                         项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00
  29     82      
收入总计 30 4,047,514.16 支出总计 83 4,047,514.16 4,047,514.16 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表
编制单位:岳阳经济开发区宣统办   2014年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,047,514.16 649,738.00 3,397,776.16 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,091,514.16 506,517.14 2,584,997.02 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 2,653,514.16 402,106.00 2,251,408.16 0.00 0.00 0.00
2013301   行政运行 172,414.16 90,334.16 82,080.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 2,481,100.00 311,771.84 2,169,328.16 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 390,000.00 56,411.14 333,588.86 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 390,000.00 56,411.14 333,588.86 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 900,000.00 127,220.86 772,779.14 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 900,000.00 127,220.86 772,779.14 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 900,000.00 127,220.86 772,779.14 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00