2014年度宣传统战办公室部门决算收入支出表、预算支出表
| 2014年度宣传统战办公室部门决算收入支出表 | |||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质及经济分类) | 行次 | 决算数 | |||||||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
| 栏次 | 2 | 栏次 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 4,047,514.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,091,514.16 | 3,091,514.16 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 649,738.00 | 649,738.00 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 202,556.00 | 202,556.00 | 0.00 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 447,182.00 | 447,182.00 | 0.00 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 3,397,776.16 | 3,397,776.16 | 0.00 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 3,397,776.16 | 3,397,776.16 | 0.00 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | |||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 61 | |||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | |||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | |||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | 129,904.00 | 129,904.00 | 0.00 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | 320,202.00 | 320,202.00 | 0.00 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | 72,652.00 | 72,652.00 | 0.00 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | 89,320.00 | 89,320.00 | 0.00 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 71 | 3,397,776.16 | 3,397,776.16 | 0.00 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 72 | 37,660.00 | 37,660.00 | 0.00 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 75 | |||||||||
| 23 | 53 | 76 | |||||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 4,047,514.16 | 本年支出合计 | 77 | 4,047,514.16 | 4,047,514.16 | 0.00 | ||||||||
| 25 | 78 | ||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 一、公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 29 | 82 | ||||||||||||||
| 收入总计 | 30 | 4,047,514.16 | 支出总计 | 83 | 4,047,514.16 | 4,047,514.16 | 0.00 | ||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 编制单位:岳阳经济开发区宣统办 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,047,514.16 | 649,738.00 | 3,397,776.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,091,514.16 | 506,517.14 | 2,584,997.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 2,653,514.16 | 402,106.00 | 2,251,408.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013301 | 行政运行 | 172,414.16 | 90,334.16 | 82,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 2,481,100.00 | 311,771.84 | 2,169,328.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 390,000.00 | 56,411.14 | 333,588.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 390,000.00 | 56,411.14 | 333,588.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 900,000.00 | 127,220.86 | 772,779.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 900,000.00 | 127,220.86 | 772,779.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 900,000.00 | 127,220.86 | 772,779.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||