一、部门职责及机构设置情况
(一)主要职能:
1、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;推进经济体制改革;引导和监管固定资产投资。
2、负责中央、省、市财政性建设资金项目的申报;按权限审批政府投资项目,核准、备案企业投资项目,对区内固定资产投资项目进行节能评估和审查;推进产业结构战略性调整和升级,组织拟订全区综合性产业政策和重要产业发展规划。
3、负责区内招标投标活动的指导、协调和监督;统筹全区建成小康社会推进工作,指导和协调业务工作。
4、负责全区工业经济日常运行监测,指导、协调和服务工业企业;协调推进全区新型工业化、培育发展战略性新兴产业工作;推进信息化工作。
5、负责拟订全区流通领域市场体系等方面的政策;牵头协调整顿和规范全区市场秩序工作;承担全区商务系统统计及其信息发布工作。
(二)机构人员情况
内设机构6个。我局2015年正式在职在编人员17人,公益性岗位1人。借调及临聘人员等4人。
二、部门决算情况
(一)年度收支决算情况
2015年收入合计362.67万元,其中:财政拨款收入362.67万元。本年支出合计346.51万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况
2015年公共预算财政拨款支出346.51万元,其中①基本支出346.51万元。基本支出系我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;②项目支出无。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。
(三)年度“三公”经费决算情况
2015年“三公”经费支出合计31.73万元,分项为:
因公出国(境)费支出24.83万元。市人民政府批准组团出国经贸考察共6人次,由我局经办核准报销。另省经信委组织参加出国学习1人次。按照上级政府部门审批和据实报销的原则执行的。
公务接待费支出2.43万元,比预算减少。支出减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置及运行维护费支出4.47万元。我局加强了公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,并且未购置新的车辆。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。
(四)年度机关运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出346.51万元,其中:人员经费156.33万元,包括在职基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费190.18万元。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。