目 录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 2024年单位预算公开表目录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
1.职能职责
负责岳阳经开区党的建设和“两新”组织党建工作;负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作;承担离退休人员管理服务工作;负责拟订人才发展规划和政策并组织实施,指导企业人才队伍建设、管理和服务;负责区内统战工作;负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作。
2.机构设置
无内设机构,下设人力资源服务中心。
二、单位预算单位构成
人力资源服务中心作为组织工作局下设机构,纳入2024年单位预算编制范围。
三、单位收支总体情况
1.收入预算
2024年本单位收入预算2773.23万元,其中,一般公共预算拨款2773.23万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件表16-18(政府性基金预算)、表19(国有资本经营预算)、表20(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年减少833.11万元,主要原因是落实过“紧日子”相关文件精神,进一步压缩项目经费。
2.支出预算
2024年本单位支出预算2773.23万元,其中,一般公共服务支出2655.67万元,社会保障和就业支出47.03万元,卫生健康支出18.67万元,住房保障支出51.85万元。支出较去年减少833.11万元,主要原因是落实过“紧日子”相关文件精神,进一步压缩项目经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2773.23万元,其中,一般公共服务支出2655.67万元,占95.76%;社会保障和就业支出47.03万元,占1.70%;卫生健康支出18.67万元,占0.67%;住房保障支出51.85万元,占1.87%。具体安排情况如下:
1.基本支出:2024年基本支出年初预算数为732.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
2.项目支出:2024年项目支出年初预算数为2040.64万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:关工委专项经费24.00万元、老年保健专项经费3.00万元、老年科协专项经费3.00万元、党员档案室及流动人员档案管理专项经费9.60万元、党员干部教育培训及考核考察专项经费24.00万元、档案室信息化管理及事业单位岗位设置经费14.40万元、各类工作人员引进专项经费14.40万元、全区党支部“五化”建设专项经费14.40万元、全区绩考工作专项经费4.80万元、全区两新党建和城市党建专项经费14.40万元、驻村干部保险专项经费1.68万元、2024年村(社区)运转保障经费1800.00万元、村(社区)综合服务平台建设专项经费14.40万元、全区老干活动经费60.16万元、社区惠民和服务群众专项经费14.40万元、主题教育工作经费20.00万元、区直机关党员教育管理4.00万元,主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年本单位机关运行经费50.84万元,比上年减少10.48万元,下降17.09%,主要原因是落实过“紧日子”相关文件精神,进一步压缩经费。
2.“三公”经费预算
2024年本单位“三公”经费预算数0.00万元,其中:公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。2024年三公经费预算较上年有所降低,主要原因是进一步压缩“三公”经费开支。
3.一般性支出情况
2024年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4.政府采购情况
2024年本单位政府采购预算总额185.68万元,其中工程类0.00万元,货物类67.00万元,服务类118.68万元。
5.国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2017年12月31日,本单位车改完成后,没有车辆。
截至2023年底,本单位没有单位价值50万元以上通用设备,没有单位价值100万元以上专用设备。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
6.预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2773.23万元,其中,基本支出732.59万元,项目支出2040.64万元,详见附表中单位预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。