岳阳经济技术开发区民政局2024年度部门预算公开  
来源:岳阳经济技术开发区   日期:2024-03-13
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  第一部分 2024年部门预算说明

  第二部分 2024年部门预算公开表目录

  第一部分  2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、宣传、贯彻、执行中央省市民政工作法律法规和政策规定,制订全区民政事业发展规划和年度计划,并组织实施、监督检查。

  2、统筹社会救助体系建设,负责全区城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;调查、审核、审批全区民政救助对象,组织实施救助,落实各项民政救助政策。

  3、负责、指导村民(居民)委员会换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开,推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作,推进城乡社区服务体系建设,推进社区服务管理规范化。

  4、负责全区社会组织的审批、登记和监督管理;查处社会组织的违法行为和非法社会组织。

  5、负责全区行政区划工作。承担镇(乡)、管理处行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处区境内行政区域边界争议。

  6、负责组织、协调与毗邻区行政区域界线的勘定,负责勘界历史资料的保存利用;参与市、区际边界争议的联合调查和调处工作;管理行政区域界线界桩标志。负责全区规范地名标志的设置和管理,收集整理地名信息资料,管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。

  7、负责拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

  8、负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作,负责福彩销售站的上报、批复与管理工作,管理本级福利资金,推进社会福利社会化。

  9、负责殡葬管理和殡葬制度改革,规范殡仪服务、公墓服务行为,加强公益性公墓建设与管理,促进殡葬事业健康发展。

  10、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。

  11、负责全区民政事业统计信息报送工作;强化民政财务,对全区民政事业经费作出预、决算,监督民政事业费的使用和管理。

  12、负责社区工作者的招录使用和管理工作,负责志愿者队伍建设管理,推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

  13、负责有关民政业务的行政复议工作;受理来信来访。

  14、配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作,履行行业监管职责。

  15、负责本行业本领域的安全生产监管工作。

  16、承办区工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)机构设置

  岳阳经济技术开发区民政局是区管委会的重要职能部门之一,位于岳阳大道9号,局内设机构综合办公室、社会求助管理办、养老服务和儿童福利办、基层政权和区划地名办、社会事务慈善事业办、残疾人联合会六个职能科室由组成。目前,局机关现有在编干部职工15名,退休人员3人,劳务派遣人员15人。

  二、部门预算单位构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:综合办公室、社会求助管理办、养老服务和儿童福利办、基层政权和区划地名办、社会事务慈善事业办、残疾人联合会。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1510.09万元,其中,一般公共预算拨款1510.09万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。收入较去年增加554.29万元,主要是基本支出407.29万元,其中工资福利支出增加了130.27万元,一般商品和服务支出增加了13.02万元,是因为人员增加;项目支出1102.8万元,较去年增加411.01万元,主要是因为民生事实项目标准提高,较去年增加300万元,增加项目敬老院消防审验改造经费50万元。

  (二)支出预算

  2024年本部门支出预算1510.09万元,其中,一般公共服务1510.09万元,社会保障和就业支出1481.47万元,人力资源和社会保障管理事务6万元,民政管理事务482.44万元,支出较去年减少282.76,主要是因为一般行政管理事务减少,按照项目管理的商品和服务分类明细化;行政事业单位养老支出25.28万元,社会福利支出31.87万元;残疾人事业支出130万元,支出较去年增加20万元,主要原因是项目标准提高;最低生活保障支出800万元,支出较去年增加300万元,主要原因是项目标准提高;临时救助支出2万元;住房保障支出28.63万元,支出较去年增加7.59万元,主要原因是人员增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1510.09万元,其中,社会保障和就业支出1481.47万元,占98%;住房保障支出28.63万元,占2%,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为407.29万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为1102.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:六十年代精简退职6专项支出万元,主要用于六十年代精简退职老职工生活补助;敬老院消防审验改造经费专项支出50万元,主要用于养老机构消防审验达标专项行动;民政服务机构消防器材添置及设施维护专项支出20万元,主要用于养老院消防器材添置及设施维护;基层政权建设及中心门牌路牌专项支出10万元,主要用于基层政权建设,道路标志、门牌编号设置和维护工作,促进地名管理及门牌规范设置工作走向标准化、法制化、科学化、规范化轨道促进地名管理及门牌规范设置工作走向标准化、法制化、科学化、规范化轨道;违建墓地整治及中心城区违规治葬专项治理经费专项支出50万元,主要用于违建墓地整治;老年补贴专项支出31.8万元,主要用于高龄老人生活补助;残疾人两项补贴专项支出130万元,主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴;困难群众生活补贴专项支出800万元, 主要用于发放低保、特困、孤儿等人员补贴;临时救济专项支出2万元,主要用于临时救助人员生活补助,残疾人器具仓库租金3万元,主要用于残疾人辅助器具租用仓库。

  五、政府性基金预算支出

  2024年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元.

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年本单位共1家行政事业单位的机关运行经费40.8万元,比上一年增加11.52万元,65.5%。主要原因是人员增加。

  (二)“三公”经费预算

  2024年本单位等合计1家行政事业单位“三公”经费预算数0万元。

  (三)一般性支出情况

  2024年本部门会议费预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2024年本部门政府采购预算总额178万元,其中工程类0万元,货物类20万元,服务类158万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位无价值50万元以上通用设备,单位无价值100万元以上专用设备。

  (六)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1510.09元,其中,基本支出409.29万元,项目支出1102.8万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2024年单位预算公开表目录

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

民政局部门预算公开表.xlsx