岳阳经济技术开发区自然资源2022年度部门决算公开
来源:岳阳经济技术开发区   日期:2023-09-04
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  第一部分 自然资源部门(单位)概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  区自然资源部门(单位)概况

  一、 部门职责

  1、依法履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。依法组织自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规规章的实施,并监督检查执行情况。

  2、负责辖区自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准,实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

  3、执行各类自然资源确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。

  4、负责辖区内自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资方案,执行土地储备政策,协助土地供给报批。合理配置全民所有自然资源资产,负责自然资源资产价值评估管理。

  5、负责辖区内自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订辖区内自然资源发展规划和战略,依照自然资源开发利用标准组织实施,参与建立政府公示自然资源价格体系,参与自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。承办自然资源市场监督管理和动态监测。

  6、协助建立国土空间规划体系并监督实施。配合编制辖区国土空间总体规划和相关专项规划;配合编制城市重大功能片区的战略规划、概念规划等规划项目相关工作;参与辖区内控制性详细规划的编制和整体修改,负责组织控详规划方案、控详规划局部调整论证的初审和报审;负责辖区内详细规划层面的专项规划落实和协调工作;负责辖区内修建性详细规划(含建筑总平和建筑方案)初审和报审;负责组织辖区内镇规划、乡规划、村庄规划的编制、区级审查和上报。

  7、贯彻执行国土空间用途管制制度;负责承办土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作;贯彻执行集体土地征收和房屋拆迁补偿安置政策,负责辖区内集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告审核呈报工作;做好土地使用权收回相关工作。

  8、配合制定辖区内国土空间规划编制计划和近期建设规划,配合制定辖区内土地利用、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划,并上报批准后组织实施;参与城市发展年度建设计划及实施工作。

  9、负责统筹辖区内国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并提出区级重大备选项目。

  10、负责组织实施辖区内最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理,落实占用耕地补偿制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。

  11、负责管理辖区内地质勘查行业和地质工作。依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作;编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

  12、负责辖区内地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织指导实施地质灾害防治规划和防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

  13、负责辖区内矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

  14、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术规程并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。

  15、负责辖区内测绘地理信息管理工作。负责实施辖区内基础测绘和测绘行业管理。负责监督管理地理信息安全、测绘成果质量和测绘活动。负责全区地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责辖区内航天航空遥感影像数据的统一获取、处理提供。

  16、协助辖区内国土空间规划实施管理。协助核发建设项目的用地预审与选址意见书;协助核发建设工程项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证;负责临时建设许可、集体建设用地审批;协助建设工程的规划批后管理、规划条件核实和用地核验核查工作;协助实施地下空间、市政工程建设跨区项目的方案审定。

  17、按权限查处自然资源领域及测绘领域违法案件,负责涉及自然资源、测绘的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作;协助查处国土空间规划领域违法案件,协助涉及空间规划的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。

  18、职能转变。区自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

  19、承办区工委、区管委会交办的其他事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。区自然资源局内设机构包括:

  1、办公室。负责机关日常运转工作;负责政工人事工作,承担单位机构编制、干部队伍建设、人事管理、工资绩效、干部教育、人才管理等工作。负责局机关和局属单位的党群、纪检监察工作。

  2、法规信访科。承担规范性文件合法性审查和清理工作;负责组织自然资源领域违法案件会审;负责重大行政执法决定的法制审核工作;组织开展法治宣传教育,牵头组织谁执法、谁普法工作;承担行政执法监督检查、行政复议和应诉工作;组织开展法治宣传教育;推进依法行政工作;牵头负责自然资源和规划信访事项的处理;负责综治维稳、扫黑除恶等工作。

  3、国土空间规划科。参与编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施;组织控制性详细规划的编制、论证、修改、动态维护工作,并督促落实;负责城市设计的相关工作;负责控制性详细规划数据成果管理工作。

  4、村镇规划管理科。指导督促建制镇、集镇的规划编制、修改及实施;指导村庄规划;具体承办乡村建设规划许可证的核发。

  5、自然资源调查监测科。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准;组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查;开展水、森林、草地、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作;贯彻执行自然资源确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的办法;组织实施自然资源确权登记工作。负责测绘、地理信息工作的组织、指导和监督管理;参与组织实施基础测绘;负责地图管理和测量标志保护;监督管理辖区

  内涉密测绘地理信息成果的运用;牵头自然资源和规划领域有关信息化建设工作。

  6、自然资源开发利用权益科。执行全民所有自然资源资产管理政策和统计制度;负责自然资源资产价值评估和资产核算工作;承办全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资的评估和方案实施;草拟国有土地划拨决定书、国有建设用地使用权出让合同,承办划拨建设用地规划许可初审;承办土地转让、改变土地利用条件具体工作;承办自然资源供应计划编制;承办自然资源市场监督管理和动态监测,负责土地市场信用体系;承办闲置土地的认定工作;参与建立政府公示自然资源价格体系,参与自然资源分等定级价格评估,参与组织基准地价更新;开展自然资源节约集约利用。

  7、国土空间用途管制科(加挂行政审批办公室牌子)。组织实施国家国土空间用途管制制度规范和技术标准;实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用、征收、征用政策;承办建设项目用地预审;承办工业建设项目选址意见书、建设用地规划许可证的核发(以下简称“一书一证”)及其他建设项目“一书一证”的初审;承办各类土地用途转用、征收、征用的审核、报批工作;做好土地使用权收回相关工作;负责集体土地征收管理工作;负责行政审批和政务服务事项的统一受理、转办、协调、督办及送达;牵头自然资源和规划领域行政审批制度改革工作;负责行政审批和政务服务事项办理资料归档和信息统计工作。

  8、工程管理科。负责建设项目修建性详细规划和建设工程设计方案的核实、审查呈报工作;具体承办工业建设项目建设工程规划许可证的核发及其他建设项目建设工程规划许可证的核发;负责组织用地核验核查和规划条件核实工作。负责建设项目的批后监管工作;组织对地下空间开发的规划管理;核算各类项目城市基础设施配套费的收取标准和数量。

  9、耕地保护监督科。贯彻执行国土空间生态修复政策,统筹山水林田湖草系统治理,承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;承担生态保护补偿相关工作。贯彻执行耕地保护政策;组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护;承担耕地占补平衡管理工作;负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

  10、矿产资源管理科。执行矿业权管理政策,负责矿业权的出让及审批登记初审;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采量控制及相关管理工作;组织实施矿产资源政策和规划,实施矿产资源合理利用和保护;承担矿产资源储量备案、登记、统计和信息发布工作;监督指导绿色矿山建设的实施。组织编制地质灾害防治规划、年度防治方案;组织协调地质灾害调查评价;

  承担地质灾害的预防、预报,指导地质灾害治理工作。

  11、财务科。负责机关日常财务管理工作;承担自然资源和规划部门规费征管和专项资金、基金的管理工作;建立和完善财务、资产管理制度;负责国有资产账务管理;负责部门预决算编制、政府采购、国库集中支付工作;承担财政和社会资金的结构优化和监测工作,拟定合理利用社会资金的政策措施,参与提出区级重大备选项目。

  12、林业科。

  (二)决算单位构成。

  2022年部门决算单位包括区自然资源局本级和区自然资源事务中心(事务中心未单独核算)。

  区自然资源局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:区自然资源局本级和区自然资源事务中心(事务中心未单独核算)。

  第二部分

  部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:岳阳经济技术开发区自然资源局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1344.94

一、一般公共服务支出

14

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

八、社会保障和就业支出

15

14.18

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

九、卫生健康支出

16

5.58

 

四、上级补助收入

4

 

十一、城乡社区支出

17

45.31

 

五、事业收入

5

 

十八、自然资源海洋气象等支出

18

1288.01

 

六、经营收入

6

 

十九、住房保障支出

19

14.13

 

七、附属单位上缴收入

7

 

二十三、其他支出

20

56.59

 

八、其他收入

8

76.5

 

21

 

 

 

9

 

 

22

 

 

本年收入合计

10

1421.44

本年支出合计

23

1423.80

 

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

19.90

 

         年初结转和结余

12

22.26

                年末结转和结余

25

 

 

总计

13

1443.70

总计

26

1443.70

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

岳阳经济技术开发区自然资源局  

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1421.44 

1344.94 

 

 

 

 

76.5 

 208

 社会保障和就业支出

14.17 

14.17 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

10.53 

10.53 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.53 

10.53 

 

 

 

 

 

 20808

 抚恤

3.64 

3.64 

 

 

 

 

 

2080899

 其他优抚支出

3.64 

3.64 

 

 

 

 

 

 210

 卫生健康支出

5.58 

5.58 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.58

5.58

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.27

5.27

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗

0.31

0.31

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

45.31

45.31

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

26.08

26.08

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

26.08

26.08

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

19.23

19.23

 

 

 

 

 

2129999

 其他城乡社区支出

19.23

19.23

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

1265.75

1265.75

 

 

 

 

 

22001

自然资源事务

1265.75

1265.75

 

 

 

 

 

2200101

 行政运行

874.56

874.56

 

 

 

 

 

2200199

其他自然资源事务支出

391.19

391.19

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.13

14.13

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.13

14.13

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

14.13

14.13

 

 

 

 

 

229

其他支出

76.5

 

 

 

 

 

76.5

22999

其他支出

76.5

 

 

 

 

 

76.5

2299999

 其他支出

76.5

 

 

 

 

 

76.5

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

岳阳经济技术开发区自然资源局 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1423.80 

1097.16 

326.64 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

14.17 

14.17 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

10.53 

10.53 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.53 

10.53 

 

 

 

 

 20808

 抚恤

3.64 

3.64 

 

 

 

 

2080899

 其他优抚支出

3.64 

3.64 

 

 

 

 

 210

 卫生健康支出

5.58 

5.58 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.58

5.58

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.27

5.27

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗

0.31

0.31

 

 

 

 

212

城乡社区支出

45.31

45.31

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

26.08

26.08

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

26.08

26.08

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

19.23

19.23

 

 

 

 

2129999

 其他城乡社区支出

19.23

19.23

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

1288.01

1015.61

272.4

 

 

 

22001

自然资源事务

1288.01

1015.61

272.4

 

 

 

2200101

 行政运行

874.56

874.56

 

 

 

 

2200102

 一般行政管理事务支出

22.26

 

22.26

 

 

 

2200199

其他自然资源事务支出

391.19

141.05

250.14

 

 

 

221

住房保障支出

14.13

14.13

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.13

14.13

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

14.13

14.13

 

 

 

 

229

其他支出

56.59

2.35

54.24

 

 

 

22999

其他支出

56.59

2.35

54.24

 

 

 

2299999

 其他支出

56.59

2.35

54.24

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:岳阳经济技术开发区自然资源局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1344.94 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

八、社会保障和就业支出

16

14.18

14.18

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

九、卫生健康支出

17

5.58

5.58

 

 

 

4

 

十一、城乡社区支出

18

45.31

45.31

 

 

 

5

 

十八、自然资源海洋气象等支出

19

1265.75

1265.75

 

 

 

6

 

十九、住房保障支出

20

14.13

14.13

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

1344.94 

本年支出合计

23

1344.94

1344.94

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

      国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

1344.94 

总计

28

1344.94

1344.94

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门: 岳阳经济技术开发区自然资源局                                                                                            公开05表

  单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1344.94

1094.80

250.14

 208

 社会保障和就业支出

14.18

14.18

 

 20805

 行政事业单位养老支出

10.53

10.53

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.53

10.53

 

 20808

 抚恤

3.64

3.64

 

2080899

 其他优抚支出

3.64

3.64

 

 210

 卫生健康支出

5.58

5.58

 

21011

行政事业单位医疗

5.58

5.58

 

2101101

行政单位医疗

5.27

5.27

 

2101199

其他行政事业单位医疗

0.31

0.31

 

212

城乡社区支出

45.31

45.31

 

21201

城乡社区管理事务

26.08

26.08

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

26.08

26.08

 

21299

其他城乡社区支出

19.23

19.23

 

2129999

 其他城乡社区支出

19.23

196.23

 

220

自然资源海洋气象等支出

1265.75

1015.61

250.14

22001

自然资源事务

1265.75

1015.61

250.14

2200101

 行政运行

874.56

874.56

 

2200199

其他自然资源事务支出

391.19

141.05

250.14

221

住房保障支出

14.13

14.13

 

22102

住房改革支出

14.13

14.13

 

2210201

 住房公积金

14.13

14.13

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门: 岳阳经济技术开发区自然资源局                                                                                                                               公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

929.84 

302

商品和服务支出

 90.95

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 229.91

229.91

 

222222222222229.91

30201

  办公费

 20.17

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 172.49

30202

  印刷费

 7.38

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 125.01

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 4.02

30106

  伙食补助费

 22.90

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 190.93

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 4.02

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 57.07

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 29.58

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 1.61

30211

  差旅费

 2.51

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 79.85

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 0.49

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 20.49

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 69.99

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 30.24

30217

  公务接待费

 0.11

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 3.64

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 15.87

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 36.11

30227

  委托业务费

 18.48

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 0.14

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 25.80

 

 

 

人员经费合计

 999.83

公用经费合计

94.97 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:

岳阳经济技术开发区自然资源局

 

 

 

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

岳阳经济技术开发区自然资源局

 

单位:万元

项    目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

岳阳经济技术开发区自然资源局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

 

10

 

5

5

0.25

 

0.25

 

0.14

0.11

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  第三部分

  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计1443.70万元。因为机构改革,我局系新增预算单位,所以没有上年决算数。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计1421.44万元,其中:财政拨款收入1344.94万元,占94.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入76.5万元,占5.4%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计1423.80万元,其中:基本支出1097.16万元,占77%;项目支出326.64万元,占23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计1344.94万元,因为机构改革,我局系新增预算单位,所以没有上年决算数。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度财政拨款支出1344.94万元,占本年支出合计的94.5%,因为机构改革,我局系新增预算单位,所以没有上年决算数。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度财政拨款支出1344.49万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出14.18万元,占1.1%;卫生健康(类)支出5.58万元,占0.4%;城乡社区(类)支出45.31万元,占3.4%;自然资源海洋气象等(类)支出1265.75万元,占94.1%;住房保障(类)支出14.13万元,占1%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度财政拨款支出年初预算数为1623.93万元,支出决算数为1344.94万元,完成年初预算的82.8%,其中:

  1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算64.49万元,支出决算10.53万元,完成年初预算的16.3%,决算数小于年初预算数的原因为预算指标调整,我局用其他资金支付。

  2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算4.03万元,支出决算0万元,,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的初预算的原因为预算指标调整,我局用其他资金支付。

  3、社会保障和就业支出(类)优抚(款)其他优抚支出(项)。年初预算0万元,支出决算3.64万元,决算数大于年初预算数的原因是本单位遗属困难生活补助未纳入年初预算。

  4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗支出(项)。年初预算30.23万元,支出决算 5.58万元,完成年初预算的18.5%,决算数小于年初预算数的原因为预算指标调整,我局用其他资金支付。

  5、城乡社区 支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算0万元,支出决算45.31万元,决算数大于预算数的主要原因是财政按规定调整了预算指标。

  6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算1036.01万元,支出决算874.56万元,完成年初预算的84.4%,决算数小于年初预算数的原因为部分项目未开工,资金未支付。

  7、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务(项)。年初预算391.19万元,支出决算391.19万元,完成年初预算的100%。        

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算97.98万元,支出决算14.13万元,完成年初预算的14.4%,决算数小于预算数的原因是预算指标调整,我局用其他资金支付。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度财政拨款基本支出1094.8万元,其中:

  人员经费999.83万元,占基本支出的91.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

  公用经费94.97万元,占基本支出的8.7%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。                     

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为0.25万元,完成预算的2.5%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本年没有预算数和决算数,因为机构改革,我局系新增预算单位,所以没有上年决算数。

  公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0.11万元,完成预算的2.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算节约,因为机构改革,我局系新增预算单位,所以没有上年决算数;

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本年没有预算数与决算数,因为机构改革,我局系新增预算单位,所以没有上年决算数;

  公务用车运行维护费支出预算为5万元,支出决算为0.14万元,完成预算的2.8%,决算数小于预算数的主要原因是真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算节约。因为机构改革,我局系新增预算单位,所以没有上年决算数。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.11万元,占44%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.14万元,占56%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次;

  2、公务接待费支出决算为0.11万元,全年共接待来访团组1个、来宾6人次(不包括陪同人员),主要是接待地质灾害综合风险普查项目发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.14万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.14万元,主要是公务用车租用费支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位本年度无政府性基金预算数和决算数。

  九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出94.97万元,比年初预算数116.68万元减少21.71 万元,降低18.6%。主要原因是:本单位实行节约政策,压缩公用支出开支。

  十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

  十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额121.53万元,其中:政府采购货物支出18.4 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.13万元。授予中小企业合同金额121.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额121.53万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门整体支出绩效情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出1344.94万元,政府性基金预算支出0万元。2022年度整体绩效目标是:保障发展用地,服务重点项目,助推乡村振兴;从优编制国土空间总体规划,有效防范化解债务风险;优化营商环境,整治大棚房,力抓生态保护修复,精准脱贫攻坚;牢守耕地保护红线,抓实地质灾害防治,强化土地执法监管。产出指标是:发展用地保证率100% ,重点项目跟踪服务落地率100% ,实现耕地占补平衡,地质灾害零伤亡,卫片执法零约谈。效益指标是:脱贫攻坚精准施策,结对帮扶通过验收,维护生态矿山修复,防范地质灾害,保护人民生命财产安全,实现土地收入支撑地方债务化解。

  (二)存在的问题及原因分析

  关于预算执行率不高的问题及原因

  一是单位要做好预算执行基础工作,要细化年初预算编制,尽可能将年初预算细化到具体项目,提高年初预算执行到位率,减少待分配项目;二是预算执行过程中上级下达的转移支付资金,财政部门要及时会同相关单位衔接,确保上级转移支付项目资金到位,提高资金执行率。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

  卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  自然资源海洋气象等支出(类):是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

  职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  印刷费:反映单位的印刷费支出。

  差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

  福利费:反映单位按规定提取的福利费。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。