目录
第一部分工青妇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
工青妇单位概况
一、 部门职责
工会职能职责
1.执行会员大会或者会员代表大会的决议和上级工会的决定,主持基层工会的日常工作;
2.代表和组织职工依照法律规定,通过职工代表和其他形式,参加本单位民主管理和民主监督;
3.参与协调劳动关系和劳动争议,与企业、事业单位行政方面建立协商制度,协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与企业、事业单位行政方面签订劳动合同,代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同或其他协议,并监督执行;
4.组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动,总结推广先进经验。做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选表彰、培养和管理工作;
5.对职工进行思想政治教育,大力支持职工学习文化科学技术和管理知识,开展健康的文化体育活动。
6.监督有关法律、法规特别是劳动法律、法规的贯彻执行。协助和督促而不是代替行政方面做好劳动保险、劳动保护工作,办好职工集体福利事业,改善职工生活;
7.维护女职工的特殊利益,同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争;
8.搞好工会组织建设,健全民主制度和民主生活。建立和发展工会积极分子队伍。做好新会员的接收、教育工作;
9.合理使用工会经(会)费。
妇联职责职能
1.认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规;
2.宣传有关法律、法规,促进社区内法制教育,依法维护妇女儿童的合法权益;
3.加强社区妇女组织建设,认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求,完善妇女工作;
4.认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件;
5.加强对妇女群众思想教育,提倡“四自精神”;
6.组织检查、考核基层妇联工作;
7.普及家庭教育知识,开展“文明家庭”等创建活动。
团委职责职能
1.贯彻落实党、团组织的各项方针、政策,团结、教育和引导全区青年在建设有中国特色的社会主义道路中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人,发挥党的助手和后备军作用;
2.抓好全区团组织建设,指导和帮助青少年组织开展工作,发挥当好政府联系青年的桥梁和纽带作用;
3.宣传有关青少年的法律、法规;
4.调研青少年思想状况,加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设;
5.组织带领青年围绕区党委的中心任务、经济建设,开展建功立业活动,发挥团组织的生力军、突击队作用;
6.抓好基层团组织、团干部、团员的教育管理工作;
7.抓好全区少先队工作,加大青少年教育工作力度,强化基础建设;
8.维护青少年权益工作;
9.加强同社会各界青年的交流和友好关系;
10.负责办理区党委、管委会及团区委和领导交办的有关工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。工青单位无内设机构。现有人数7人,(编制6人,在职在岗6人,离退休1人,劳务派遣1人)。其中:正科级领导4人,副科级领导职数1人。无下设部室。
(二)决算单位构成。工青妇2021年部门决算只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
第二部分
部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门: |
|
|
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|
单位:万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7436821.42 |
一、一般公共服务支出 |
19 |
3453721.42 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
20 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
21 |
|
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
22 |
487400 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
23 |
2098800 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
24 |
63800 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
25 |
146200 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、卫生健康支出 |
26 |
218500 |
|||||
|
|
9 |
|
九、节能环保支出 |
27 |
17800 |
|||||
|
|
10 |
|
十、城乡社区支出 |
28 |
652800 |
|||||
|
|
11 |
|
十一、农林水支出 |
29 |
88200 |
|||||
|
|
12 |
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
30 |
76200 |
|||||
|
|
13 |
|
十三、自然资源海洋气象等支出 |
31 |
85400 |
|||||
|
|
14 |
|
十四、灾害防治及应急管理支出 |
32 |
48000 |
|||||
|
本年收入合计 |
15 |
7436821.42 |
本年支出合计 |
33 |
7436821.42 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
16 |
|
结余分配 |
34 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
17 |
|
年末结转和结余 |
35 |
|
|||||
|
总计 |
18 |
7436821.42 |
总计 |
36 |
7436821.42 |
|||||
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
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|
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|
|
公开02表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
7,436,821.42 |
7,436,821.42 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,453,721.42 |
3,453,721.42 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
98,900.00 |
98,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
98,900.00 |
98,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
135,600.00 |
135,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
135,600.00 |
135,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
3,148,021.42 |
3,148,021.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
1,632,021.42 |
1,632,021.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1,516,000.00 |
1,516,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
71,200.00 |
71,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
71,200.00 |
71,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
487,400.00 |
487,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
478,800.00 |
478,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
478,800.00 |
478,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
8,600.00 |
8,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040612 |
法制建设 |
8,600.00 |
8,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,098,800.00 |
2,098,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
2,098,800.00 |
2,098,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,098,800.00 |
2,098,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
63,800.00 |
63,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
63,800.00 |
63,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
63,800.00 |
63,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146,200.00 |
146,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
83,400.00 |
83,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
83,400.00 |
83,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
41,600.00 |
41,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
41,600.00 |
41,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
21,200.00 |
21,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
21,200.00 |
21,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
218,500.00 |
218,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
73,200.00 |
73,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
73,200.00 |
73,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
106,200.00 |
106,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
106,200.00 |
106,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
39,100.00 |
39,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
39,100.00 |
39,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
17,800.00 |
17,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
17,800.00 |
17,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
17,800.00 |
17,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
652,800.00 |
652,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
354,900.00 |
354,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
194,500.00 |
194,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
160,400.00 |
160,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29,300.00 |
29,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
29,300.00 |
29,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
268,600.00 |
268,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
268,600.00 |
268,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
88,200.00 |
88,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
88,200.00 |
88,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
88,200.00 |
88,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
76,200.00 |
76,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21503 |
建筑业 |
76,200.00 |
76,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2150301 |
行政运行 |
76,200.00 |
76,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
85,400.00 |
85,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
85,400.00 |
85,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
85,400.00 |
85,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
48,000.00 |
48,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
48,000.00 |
48,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
48,000.00 |
48,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
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|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
7,436,821.42 |
5,920,821.42 |
1,516,000.00 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,453,721.42 |
1,937,721.42 |
1,516,000.00 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
98,900.00 |
98,900.00 |
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
98,900.00 |
98,900.00 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
135,600.00 |
135,600.00 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
135,600.00 |
135,600.00 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
3,148,021.42 |
1,632,021.42 |
1,516,000.00 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
1,632,021.42 |
1,632,021.42 |
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1,516,000.00 |
|
1,516,000.00 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
71,200.00 |
71,200.00 |
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
71,200.00 |
71,200.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
487,400.00 |
487,400.00 |
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
478,800.00 |
478,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
478,800.00 |
478,800.00 |
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
8,600.00 |
8,600.00 |
|
|
|
|
|
|
2040612 |
法制建设 |
8,600.00 |
8,600.00 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,098,800.00 |
2,098,800.00 |
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
2,098,800.00 |
2,098,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,098,800.00 |
2,098,800.00 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
63,800.00 |
63,800.00 |
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
63,800.00 |
63,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
63,800.00 |
63,800.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146,200.00 |
146,200.00 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
83,400.00 |
83,400.00 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
83,400.00 |
83,400.00 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
41,600.00 |
41,600.00 |
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
41,600.00 |
41,600.00 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
21,200.00 |
21,200.00 |
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
21,200.00 |
21,200.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
218,500.00 |
218,500.00 |
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
73,200.00 |
73,200.00 |
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
73,200.00 |
73,200.00 |
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
106,200.00 |
106,200.00 |
|
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
106,200.00 |
106,200.00 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
39,100.00 |
39,100.00 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
39,100.00 |
39,100.00 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
17,800.00 |
17,800.00 |
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
17,800.00 |
17,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
17,800.00 |
17,800.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
652,800.00 |
652,800.00 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
354,900.00 |
354,900.00 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
194,500.00 |
194,500.00 |
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
160,400.00 |
160,400.00 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29,300.00 |
29,300.00 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
29,300.00 |
29,300.00 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
268,600.00 |
268,600.00 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
268,600.00 |
268,600.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
88,200.00 |
88,200.00 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
88,200.00 |
88,200.00 |
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
88,200.00 |
88,200.00 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
76,200.00 |
76,200.00 |
|
|
|
|
|
|
21503 |
建筑业 |
76,200.00 |
76,200.00 |
|
|
|
|
|
|
2150301 |
行政运行 |
76,200.00 |
76,200.00 |
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
85,400.00 |
85,400.00 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
85,400.00 |
85,400.00 |
|
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
85,400.00 |
85,400.00 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
48,000.00 |
48,000.00 |
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
48,000.00 |
48,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
48,000.00 |
48,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,436,821.42 |
一、一般公共服务支出 |
21 |
3,453,721.42 |
3,453,721.42 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
22 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
23 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
24 |
487400.00 |
487400.00 |
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
25 |
2098800.00 |
2098800.00 |
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
26 |
63800.00 |
63800.00 |
|
|
||
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
27 |
146200.00 |
146200.00 |
|
|
||
|
|
8 |
|
八、卫生健康支出 |
28 |
218500.00 |
218500.00 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、节能环保支出 |
29 |
17800.00 |
17800.00 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、城乡社区支出 |
30 |
652800.00 |
652800.00 |
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、农林水支出 |
31 |
88200.00 |
88200.00 |
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
32 |
76200.00 |
76200.00 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、自然资源海洋气象等支出 |
33 |
85400.00 |
85400.00 |
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、灾害防治及应急管理支出 |
34 |
48000.00 |
48000.00 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
15 |
7,436,821.42 |
本年支出合计 |
35 |
7436821.42 |
7,436,821.42 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
16 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
36 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
17 |
|
|
37 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
|
|
38 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
19 |
|
|
39 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
20 |
7,436,821.42 |
总计 |
40 |
7436821.42 |
7436821.42 |
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:公开05表
单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7,436,821.42 |
5,920,821.42 |
1,516,000.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,453,721.42 |
1,937,721.42 |
1,516,000.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
98,900.00 |
98,900.00 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
98,900.00 |
98,900.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
135,600.00 |
135,600.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
135,600.00 |
135,600.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
3,148,021.42 |
1,632,021.42 |
1,516,000.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
1,632,021.42 |
1,632,021.42 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1,516,000.00 |
|
1,516,000.00 |
|
20132 |
组织事务 |
71,200.00 |
71,200.00 |
|
|
2013201 |
行政运行 |
71,200.00 |
71,200.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
487,400.00 |
487,400.00 |
|
|
20402 |
公安 |
478,800.00 |
478,800.00 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
478,800.00 |
478,800.00 |
|
|
20406 |
司法 |
8,600.00 |
8,600.00 |
|
|
2040612 |
法制建设 |
8,600.00 |
8,600.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,098,800.00 |
2,098,800.00 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
2,098,800.00 |
2,098,800.00 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,098,800.00 |
2,098,800.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
63,800.00 |
63,800.00 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
63,800.00 |
63,800.00 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
63,800.00 |
63,800.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146,200.00 |
146,200.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
83,400.00 |
83,400.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
83,400.00 |
83,400.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
41,600.00 |
41,600.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
41,600.00 |
41,600.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
21,200.00 |
21,200.00 |
|
|
2082801 |
行政运行 |
21,200.00 |
21,200.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
218,500.00 |
218,500.00 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
73,200.00 |
73,200.00 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
73,200.00 |
73,200.00 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
106,200.00 |
106,200.00 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
106,200.00 |
106,200.00 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
39,100.00 |
39,100.00 |
|
|
2101501 |
行政运行 |
39,100.00 |
39,100.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
17,800.00 |
17,800.00 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
17,800.00 |
17,800.00 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
17,800.00 |
17,800.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
652,800.00 |
652,800.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
354,900.00 |
354,900.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
194,500.00 |
194,500.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
160,400.00 |
160,400.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29,300.00 |
29,300.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
29,300.00 |
29,300.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
268,600.00 |
268,600.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
268,600.00 |
268,600.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
88,200.00 |
88,200.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
88,200.00 |
88,200.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
88,200.00 |
88,200.00 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
76,200.00 |
76,200.00 |
|
|
21503 |
建筑业 |
76,200.00 |
76,200.00 |
|
|
2150301 |
行政运行 |
76,200.00 |
76,200.00 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
85,400.00 |
85,400.00 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
85,400.00 |
85,400.00 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
85,400.00 |
85,400.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
48,000.00 |
48,000.00 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
48,000.00 |
48,000.00 |
|
|
2240101 |
行政运行 |
48,000.00 |
48,000.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:公开06表 单位:万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
980,906.86 |
302 |
商品和服务支出 |
4,929,714.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
267,617.00 |
30201 |
办公费 |
2,270.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
138,444.00 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
331,929.00 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64,148.16 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30,969.63 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2,171.35 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
94,014.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
51,613.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10,200.00 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
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30217 |
公务接待费 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
4,359,452.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
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30304 |
抚恤金 |
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30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
212,504.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
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30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
311,258.15 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
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30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
10,200.00 |
30229 |
福利费 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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39999 |
其他支出 |
|
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30311 |
代缴社会保险费 |
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30239 |
其他交通费用 |
41,100.00 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
3,130.00 |
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人员经费合计 |
991,106.86 |
公用经费合计 |
4,929,714.56 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:公开07表
单位:万元
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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0 |
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0 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:公开08表
单位:万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支入总计743.68万元,比上年减少46.3万元,减少5.86%,增减变化的主要原因是:21年减少了项目支出,医疗互助费用由各单位自行承担。
二、收入决算情况说明
本年收入合计743.68万元,其中:财政拨款收入743.68万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计743.68万元,其中:基本支出519.37万元,占69.84%;项目支出270.61万元,占30.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计743.68万元,比上年减少46.3万元,减少5.86%,增减变化的主要原因是:21年减少了项目支出,医疗互助费用由各单位自行承担。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出743.68万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少46.3万元,减少5.86%,增减变化的主要原因是:21年减少了项目支出,医疗互助费用由各单位自行承担。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出743.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出414.87万元,占55.79%;公共安全(类)支出64.39万元,占8.66%;教育(类)支出187.7万元,占25.24%;科学技术(类)支出4.1万元,占0.55%;社会保障和就业(类)支出18.12万元,占2.44%;卫生健康(类)支出19.49万元,占2.62%;节能环保(类)支出1.76万元,占0.24%;城乡社区(类)支出57.79万元,占7.77%;农林水(类)支出9.4万元,占1.26%;资源勘探工业信息等(类)支出7.81万元,占1.05%;自然资源海洋气象等(类)支出4.55万元,占0.61%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为288.69万元,支出决算数为743.68万元,完成年初预算的257.61%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为14.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨.
3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为14.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨
4、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨
5、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为103.09万元,支出决算为81.98万元,完成年初预算的79.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年区绩效及市绩效未在2021年度发放完全。
6、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为185.6万元,支出决算为153.12万元,完成年初预算的148.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年减少了项目支出,医疗互助费用由各单位自行承担。
7、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。
年初预算为万元,支出决算为7.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
8、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
9、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
10、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
11、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.82万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
12、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为55.43万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
13、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
14、公共安全(类)司法(款)法制建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
15、教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为187.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
16、科学技术(类)科学技术管理(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
17、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为11.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
18、社会保障和就业(类)民政管理(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
19、社会保障和就业(类)退役军人管理(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
20、卫生健康(类)卫生健康管理(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为18.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
21、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
22、节能环保(类)环境保护管理(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
23、城乡社区(类)城乡社区管理(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为21.39万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
24、城乡社区(类)城乡社区管理(款)城管执法(项)。
年初预算为0万元,支出决算为14.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
25、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
年初预算为0万元,支出决算为21.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
26、农林水(类)农村农业(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
27、资源勘探工业信息(类)建筑业(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7.81万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
28、自然资源海洋气象(类)自然资源(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出513.37万元,其中:人员经费62.36万元,占基本支出的12.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费457.01万元,占基本支出的87.85%,主要包括办公费、印刷费、咨劳务费、专用材料费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,,与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平,我局无公用车辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。截止2021年12月31日,我单位无开支财政拨款的公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出492.97元,比年初预算数增加305.81万元,增长105.93%。主要原因是:是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户,由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。
十、一般性支出情况
2021年本部门无会议费、培训费等开支
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.2万元,其中:政府采购货物支出0.3万元。授予小微企业合同金额0.2万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位无共有车辆;单位无价值50万元以上通用设备;单位无价值。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为288.69万元,其中 ,基本支出114.69万元,项目支出174万元,已按照财政绩效部门要求公开。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释)
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
绩效目标完成情况。
2021年度,我区总工会紧紧围绕年度目标开展工,全面完成了各项工作任务,具体表现为“四个全面”。
(一)目标工作全面达标。组织建设进一步发展,新成立基层工会组织33家,新吸收工会会员1491人,其中新增农民工会员311人,全面完成了市总下达我区的目标任务。互助医疗进一步做实,参加单位74家,参加职工4933名,筹集互助金30多万元,达到市定目标要求。深入推进工资集体协商制度,集中行动33天,深入重点企业101家,签订或续签工资集体协商协议74家,占年度目标的100%。
(二)关心关爱全面推进。组织职工健康体检936人、劳模体检15名、女职工体检376名,“两节”慰问困难职工234人,发慰问品(金)15万多元。组织开展双联帮扶活动,安排40多家单位的260多名干部,结对帮扶困难职工250多名,投入帮扶资金33万多元,帮助困难职工解决各类实际困难32例。全力推进“一户一产业”培训,巩固“一户一产业”培训基地1家、新建2家,举办一户一产业培训5期,培训并帮助残疾人就业134人。全面开展关爱妇女儿童活动。组织维护女职工合法权益宣传活动1次,举办女职工健康知识讲座7场,开展工女劳动保护情况调查1次,组织区内大龄未婚青年参加“相约百合园”游园活动1次;组织留守儿童健康和学习情况调查1次。组织了爱心托管试点工作。指导康王乡长石桥村建立了七彩小屋青少年儿童活动中心,开展了集少儿文化、艺术、书画、体育、器乐及四点半课堂为一体和综合性少儿托管服务;联合区工委组织开展了暑期夏令营活动2期,每期5天,共有73名少年儿童参加。
(三)亮点工作全面升级。立足于补短板,促工作,在全区开展了打造“亮点工程”行动。一是创建“爱心驿站”活动。在党史学习教育过程中,区总坚持把“我为职工办实事”实践活落到实处,在旭园路拓福家纺门店、青年路社区卫生服务站、太阳桥城管岗亭创办了三处“爱心驿站”。三处爱心驿站共98平方米,累计投入20余万元,统一配置了空调、冰箱、微波炉、烧水壶、医药箱、保温水壶、储物柜、休息桌椅及沙发等。为了把爱心驿站建设成为户外职工温馨的港湾,区总与产权单位签订了公益服务协议,明确了“进门笑脸相迎、接待贴心细致、离去温馨相送”的十八字服务规范,并建立了区总、街道、社区三级联合监管责任机制。爱心驿站运行三个月来,已累计接待交警、城管、环卫及快递外卖等户外工作者近5000人次。得到了领导、群众,特别是广大户外工作者的一致好评,被市内多家媒体报道,并被市总推荐给省总表彰。二是创建“百优食堂”活动。该活动是省总组织的实事行动。区总将其列为服务职工的重要工作予以落实,召开了专门会议,组织了专题调研,安排了1名干部专门负责,制订了指导性方案和要求,先后深入基层工会检查、指导和督促13次,实地走访考察职工食堂41家,有效促进了我区职工食堂的提质升级。全区职工食堂建设率100%,经省总、市总统一检查验收,我区新天地保安、中富航、巴陵炉窑、新华达制药、湖南渔米之乡5家职工食堂被评为全省“百优食堂”。三是开展结对共建活动。组织市税务局和托福家纺两家优秀工会,结对帮扶中富航和弘昱物流两家新建基层工会,在区总的高度重视、积极指导和全力推动下,两家帮扶单位高度负责,认真开展帮扶。通过近半年时间的努力,有效帮助两家新建工会完善了工会职能和服务,实现了跨越式发展。两家单位都建立了职工代表大会制度,召开了职代会,工会入会率达100%,工会经费按相关规定足额提取,建设了功能齐全,面积达700多平米的职工之家,广泛开展了关心关爱活动和丰富多彩的文体活动,被市总作为典型在全市推介。
(四)是社会主义劳动竞赛全面推进。根据省总、市总的统一部署安排,在全区积极开展了“三个十”劳动竞赛活动,制定了实施方案,下发了竞赛通知,深入参赛单位调研、指导4次,为参赛单位安排经费补助33多元。医药健康产业园和科美达2家企业参加了“十万职工技能大比武”,中科电气、白象食品、筑盛阀门、盛锦新材料、G357工地5家单位参了“十万职工劳动大竞赛”,三生化工、巴陵节能炉窑、鱼米之湘、通海路管理处、金凤桥管理处5家单位参加了“十万职工共抓大保护”。积极组织“12+1”优势产业链技能比武活动,医药健康产业园、中科电气、科美达、新华达制药4家单位怀揣着经开区的希望和重托,披坚执锐,挂帅出征。根据省总、市总的部署安排,常太化开展了湖南省第九轮“芙蓉杯”女职工劳动竞赛、“巾帼心向党,建功‘十四五’”创新成果竞赛和女职工“五小竞赛”等活动。经全市统一评比,我区获评“芙蓉明星”岗1个、“芙蓉”优秀岗1个、十佳创新成果奖1项、优秀创新成果奖1项、“五小”先进典型奖3项、卓越工匠8名、巴陵工匠5名、优秀工会干部3名。
此外,有效组织了职工文体活动。6月中旬,与建设交通局工会、科美达电器股份有限公司联合举办了经开发区第二届围棋赛,11月中旬,与经开区蓝协联合举办了全区职工蓝球赛。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位对财务工作进行规范化管理,积极同财政部门及时沟通学习,进行财政部门组织的预决算、编报、审核等方面工作,按时完成,认真如实填报。
(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报
(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。
本单位无意见
(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
本单位无意见