岳阳经济技术开发区应急管理局2023年度部门预算公开
来源:开发区管委会   日期:2023-02-02
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  第一部分  2023年部门预算说明

  第二部分  2023年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  第一部分 经开区应急管理局2023年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  主要负责贯彻落实国家有关安全生产的方针政策,组织起草安全生产地方性政策措施,指导全区安全生产,履行安全生产监督管理职责,协调处理重大安全事故。

  (二)机构设置

  我局现有人数26人,其中:包括2名正科级干部在内的正式干部职工17名、“三性”劳务派遣人员9名,离退休人员0人。内设2个二级机构为:安全生产监察执法大队和安全生产应急救援指挥中心。

  二、部门预算单位构成

  因我局的2个下属二级机构不属于独立核算预算单位,故纳入2023年部门预算编制范围的只有局本级。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算702.63万元,其中,一般公共预算拨款702.63万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。收入较去年增加36.23万元,主要是因为2023年人员工资福利预算标准的提高。

  (二)支出预算

  2023年本部门支出预算702.63万元,其中,社会保障和就业支出科目32.31万元,卫生健康支出12.24万元,住房保障支出34.31万元,灾害防治及应急管理支出623.77万元。支出较去年增加36.23万元,主要是因为2023年人员工资福利预算标准的提高。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2023年本部门一般公共预算拨款支出预算702.63万元,其中,社会保障和就业支出科目32.31万元,占4.60%。卫生健康支出12.24万元,占1.74%。住房保障支出34.31万元,占4.88%。灾害防治及应急管理支出623.77万元,占88.78%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为434.75万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为267.88万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:在职人员党建经费2.88万元,安全生产培训10万元,防汛抗旱,森林防灭火,冰冻雨雪天气工作经费10万元,基层应急能力建设10万元,安全监管与应急信息员补贴192万元,安全隐患治理30万元,购置执法服装经费3万元,应急演练5万元,安全生产举报奖5万元。主要用于安全监管,安全预防,应急管理等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2023年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空)。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2023年机关运行经费39.20万元,比2022年减少了4.22万元,减少10.76%。主要原因是机关人员的减少。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2023年“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。比2022年(2022年“三公”经费预算支出合计1万元)减少1万元。

  (三)一般性支出情况

  2023年本部门一般性支出39.20万元。其中:办公费13.20万元,差旅费1.25万元,维修(护)费0.50万元,公务接待费0万元,劳务费0.50万元,工会经费5.87万元,福利费5.87万元,其他商品和服务支出12万元。2023年未有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划,没有会议费预算和培训费预算。

  (四)政府采购情况

  本部门2023年度无政府性基金预算支出。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  办公场所在经开区管委会统一安排下,有7间办公室和1间视频会议室;公务用车在区公车平台上统一调配,无其他国有资产占有使用情况。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、专用设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  2023年本部门整体支出绩效目标702.63万元,其中:基本支出434.75万元,项目支出267.88万元,全部实行整体支出绩效目标管理。一般公共财政预算拨款702.63万元,主要绩效目标是:认真贯彻落实《安全生产法》,严格落实安全生产责任,实行党政同责、一岗双责、齐抓共管,对辖区内重点领域进行全方面的安全监管,及时排查各种安全隐患,确保年度内无较大安全生产事故,坚决防范和遏制重特大事故,切实改善安全生产环境,确保人民生命财产安全。详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2023年单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

2023年应急管理局部门预算公开表(22).xlsx