目 录
第一部分岳阳经济开发区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区纪律检查委员会概况
一、部门职责
1、全区反腐倡廉工作组织,建立健全惩罚体系工作,并将其纳入全区社会经济发展总体规划;2、全区行政执法监察;3、全区党员干部违纪案件查处;4、全区党风廉政建设教育工作以及责任制落实;5、承办工委、管委会领导及上级业务对口部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
纪工委局(监察局)主要负责全区党的纪律检查工作。内设6科室(办公室、党风政风监督室、审理室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室)。现有人数22人,其中:在职全额编制20人;公益性岗位、借调及临聘等2人。
(二)决算单位构成。
岳阳经济开发区纪律检查委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算,设有6个科室(办公室、党风政风监督室、审理室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室)
第二部分 岳阳经济开发区纪律检查委员会2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳经济开发区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计672.68万元,与2018年相比,收、支总计减少141万元,减少17.33%。主要原因是相较2018年,2019年我委没有大型案件开支,并且严格遵守预算要求,减少预算收入,严格控制收入及支出,结余资金比2018年少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计502.92万元,其中:财政拨款收入502.92万元,占100%。与2018年收入相比总收入减少112.84万元,主要原因是2019年我委没有办理大型案件且没有向财政局追加收入,2019年本单位严格准守预算要求,减少年初预算,严格控制收入及支出。
三、支出决算情况说明
本年支出合计585.89万元,其中:基本支出285.29万元,占48.69%。项目支出300.61万元,占51.31%。较2018年有所增加,增加的主要原因是2019年我委新增5人。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计是665.71万元,其中当年收入502.92万元,2018年结余收入162.8万元,与2018年相比,财政拨款收入增加49.95万元,增长8.11%。主要原因是2018年结余至2019年收入较多。
2019年度财政支出总计为665.71万元,其中实际财政支出581.89万元,结余83.82万元,较2018年有所增加,增加的主要原因是人员变动,工资薪酬增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出581.89万元,占本年支出合计的99.32%。与2018年度相比,财政拨款支出增加50万元,增长9.49%,主要原因是人员增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出581.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出579.99万元,占99.67%;农林水(类)支出1.9万元,占0.33%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为422.59万元,支出决算为581.89万元,年初预算与年终决算有区别的主要原因是2019年部分支出金额是从2018年结余资金里面报销。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出281.29万元,其中:人员经费269.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费12万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的100%,其中:
无因公出国(境)费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算0.2万元,占100%。具体情况如下:
公务接待费预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:
其他国内公务接待支出0.2万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳经济开发区纪律检查委员会2019年共接待国内公务接待批次4个、接待人次17人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年根据年初工作规划和重点工作,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果显示,2019年度绩效目标完成较好,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
岳阳经济开发区纪律检查委员会2019年机关运行经费支出12万元。与年初预算数持平。
(二)政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
(三)国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人?
奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件