目录
第一部分岳阳市质量技术监督局经开区分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分岳阳市质量技术监督局经开区分局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳市质量技术监督局经开区分局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金决算说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分岳阳市质量技术监督局经开区分局概况
一、部门职责
质监经开区分局为岳阳市质监局副处级派出单位,我局的主要职责:负责产品质量宏观管理工作,推进质量强市战略和名牌发展战略,组织岳阳名牌和市长质量奖评选,组织重大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。承担产品质量诚信体系建设责任。负责统一管理全区标准化工作,负责全区标准化公共服务平台的建设和管理。负责全区统一管理计量工作,依法管理计量器具及量值传递工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为,负责产品能源效率标识监管,依法推行用能单位能源计量管理工作。承担特种设备安全监督管理工作,按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。负责生产领域产品质量监督工作,组织实施监督抽查、定期检查、强制检验和风险监控制度。负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作。负责机动车安全技术检验机构的监督管理,组织开展生产领域产品质量专项整治和假冒伪劣违法行为。承担区内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理。负责管理认证认可工作,依法对实验室、检查机构和认证机构实施监督管理,依法对强制性产品认证和自愿性认证活动实施监督管理。制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划,组织开展重大科研和技术引进工作。组织协调行业和专业的质量技术监督工作;组织开展全区质量技术监督的宣传、培训、信息和对外交流。
二、机构设置
岳阳市质量技术监督局经开区分局为独立核算的行政单位,属二级预算单位。根据编委核定,我局内设科室4个分别为办公室、综合监管科、产品质量监督科(加挂“经开区质监分局稽查大队”牌子)特种设备监察科。
第二部分 岳阳市质量技术监督局经开区分局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:岳阳市质量技术监督局经开区分局 单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
122.3 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
122.3 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
|
六、其他收入 |
7 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
||
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
122.30 |
本年支出合计 |
53 |
122.30 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
54 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
55 |
||
|
25 |
56 |
||||
|
26 |
年末结转和结余 |
57 |
0.00 |
||
|
27 |
58 |
||||
|
28 |
59 |
||||
|
总计 |
29 |
122.30 |
总计 |
60 |
122.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:岳阳市质量技术监督局经开区分局 单位:万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
122.30 |
122.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
122.30 |
122.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
122.30 |
122.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011701 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
122.00 |
122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:岳阳市质量技术监督局经开区分局 单位:万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
122.30 |
0.30 |
122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
122.30 |
0.30 |
122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
122.30 |
0.30 |
122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011701 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
122.00 |
0.00 |
122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:岳阳市质量技术监督局经开区分局 单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
122.30 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
122.30 |
122.30 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
0 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0 |
0 |
0.00 |
||
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0 |
0 |
0.00 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0 |
0 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
122.30 |
本年支出合计 |
51 |
122.30 |
122.30 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
52 |
0 |
0 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0 |
53 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
54 |
||||
|
26 |
55 |
||||||
|
总计 |
27 |
122.30 |
总计 |
56 |
122.30 |
122.30 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:岳阳市质量技术监督局经开区分局单位:万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
122.30 |
0.30 |
122.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
122.30 |
0.30 |
122.00 |
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
122.30 |
0.30 |
122.00 |
|
2011701 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
122.00 |
0 |
122.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:岳阳市质量技术监督局经开区分局单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
302 |
商品和服务支出 |
0.30 |
310 |
其他资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
30201 |
办公费 |
0.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
31020 |
产权参股 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
公用经费合计 |
0.30 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:岳阳市质量技术监督局经开区分局 单位:万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:岳阳市质量技术监督局经开区分局 单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 岳阳市质量技术监督局经开区分局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入122.30万元,比上年减少30%。总支出122.30万元,比上年减少30%。收入减少原因主要是财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入122.30万元,其中:一般公共预算拨款收入122.30万元,比上年减少30%。
三、支出决算情况说明
2018年支出122.30万元,其中:一般公共服务支出122.30万元,比上年减少30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入122.30万元,比上年减少30%。均为一般公共预算财政拨款收入。2018年度财政拨款总支出122.30万元,比上年减少30%。均为一般公共预算财政拨款支出。按功能分类如下:一般公共服务支出122.30万元,比上年减少30%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)预算拨款支出决算总体情况。一般公共预算拨款支出122.30万元,比上年减少30%。主要是财政拨款减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能分类:一般公共服务支出122.30万元,比上年减少30%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数122.30万元,比上年减少30%。基本支出0.30万元,比上年减少30%。其中:商品和服务支出0.30万元,比上年减少30%。项目支出122.00万元,比上年减少30%。其中:商品和服务支出122.00万元,比上年减少30%。
具体到项级科目的情况:
1.一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务行政运行支出决算0.30万元,年初预算0.30万元,完成预算100%;
2.一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务一般行政事务管理122.00万元,年初预算122.00万元,完成预算100%,主要是非税收入征收成本增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出0.30万元,其中:商品和服务支出0.30万元,占基本支出总额的100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
岳阳市质量技术监督局经开区分局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算5.00万元,支出决算为4.50万元,完成预算的90%,其中:公务用车运行维护费4.50万元,完成90%。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.5万元,下降12%,其中公务用车运行维护费减少0.50万元,下降12%。公务用车运行维护费减少的主要原因是贯彻和落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务车数量减少和部分公务车停驶。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出为0;公务用车运行维护费4.50万元,占100%;公务接待费0万元,占0%。具体情况如下:因公出国(境)费支出为0,公务用车运行费支出4.50万元,公务用车购置支出为0,2018年公务用车保有量为1辆。公务接待费预算数为0万元,公务接待费决算数为0万元,公务接待0批次0人次。岳阳市质量技术监督局经开区分局按照中央、省委、省政府和市委、市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
八、 政府性基金决算说明
2018年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照《岳阳市经开区财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》以及《岳阳市经开区区级部门预算绩效管理工作考核办法》等有关规定要求,完成了2018年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作。岳阳市经开区质监部门2018年整体支出和项目支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,质监部门的整体支出对保障质监部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省局方针、政策、法律法规,发挥了重要作用,强化部门的责任,取得了一定的成绩。区质监在区委、区政府和市质监局的正确领导下,积极应对经济转型调整、全面深化改革、停征收费政策等形势和影响,以“提升大质量、助推大产业、服务大市场”为目标,真抓实干,务求实效,各项工作取得了明显成效。2018年收入122.30万元,其中:一般公共预算拨款收入122.30万元,比上年减少30 %。一般公共预算拨款支出122.30万元,比上年减少30%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年岳阳市质量技术监督局经开区分局机关运行经费财政拨款决算0.30万元。
(二)政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额0万元,其中:货物0万元;本年度政府采购实际采购总额0万元,其中:货物0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日,本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。
第四部分名称解释
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共服务(类):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行(项):是指为保障区委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
六、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。