目录
第一部分 岳阳经济技术开发区通海路管理处2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳经济技术开发区通海路管理处2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规;保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实;组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作;监督、教育、管理党员干部;对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2、制定全处经济社会发展规划,引导、督促各经济组织开展工作;负责管理处财政预算和收支管理,对社区财务进行指导和审计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施,管理外来人口,组织民事调解,保护居民合法权益,开展安全生产检查,向人民政府反映居民群众诉求,办理群众来信来访事项,维护辖区内社会稳定,优化发展环境。
4、负责本区域内的计划生育、民政优抚、社会救助、文化教育、劳动服务等社会事务和城市防汛、森林防火等抢险救灾工作。
5、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。
6、服务辖区内的项目建设。
7、完成区工委、管委会交办的其他事项。
(二)机构设置
现有人数137人,其中:在职编制45人,公益性岗位39人,劳务派遣人员49人,离退休4人。内设机构为23个:组委办、妇联办、工会、文化站、纪检监察办、督查办、党政办、宣传办、综治信访办、财政所、经管站、城环办、城环中队、城建办、物管办、安监办、劳保站、民政办、计生站、食药所、禁违办、禁违中队、项目安置办。
二、部门预算单位构成
我管理处本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算为我管理处本级预算。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。
(一)收入预算
2019年年初预算数2581.68万元,其中,一般公共预算拨款1208.08万元,纳入专户管理的非税收入3.6万,一般公共预算补助620万,其他收入750万。收入较去年增加了298.07万元,主要原因是区财政对绩效及公益性岗位人员养老保险经费增加。
(二) 支出预算
2019年年初预算数2581.68万元,其中,一般公共服务支出1675.52万元,公共安全支出184.44万元,文化体育与传媒支出8万元,社会保障和就业支出12万元,医疗卫生与计划生育支14万元,城乡社区支出526.88万元,农林水支出16万元,其他支出144.84万元。2019年预算支出跟2018年预算相比增加了298.07万元,主要原因是区财政对绩效及公益性岗位人员养老保险经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2581.68万元,具体安排情况如下:
(一) 基本支出
2019年年初预算数为1728.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二) 项目支出
2019年年初预算数为853万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款1675.52万元,比2018年增加236.3万元,增长16.4%。主要原因是:2019年预算时增加了人员经费。
(二)“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(出境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算下降33.33%,其主要是厉行节约,进一步压缩了三公经费。
(三) 政府采购情况
2019年岳阳经济技术开发区采购预算总额20万元,其中,政府采购货物预算20万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日,本系统车改完成后共有车辆1辆,其中执法用车1 辆。没有单位价值在50万元以上的大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年项目支出年初预算数为853万元,全部实行整体支出绩效目标管理,其中:商品和服务支出290.44万元,对个人和家庭的补助5万元,其他支出557.56万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳经济技术开发区通海路管理处2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表